SUPÉRIEUR

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Comprendre la logique TVA, appliquer la méthode, réussir les cas pratiques.
La TVA peut sembler “piégeuse” : opération taxable ou non, lieu, taux, déduction, régularisations, et surtout une présentation propre. F.O. Academy vous aide à construire un raisonnement stable, avec des exercices type et une correction guidée.

Méthode
Étapes stables
Cas pratiques
Du simple au complet
Correction
Erreurs → points
Prépa examen
Priorités + timing
  • Identifier correctement la nature de l’opération (taxable, exonérée, hors champ…)
  • Calculer proprement : base, taux, TVA due / TVA déductible
  • Présenter une réponse claire (tableau + justification + contrôles)
Prendre rendez-vous
Premier échange gratuit • Sans engagement
Pour qui ?

Quand l’accompagnement TVA est le plus utile

Je confonds les cas

Taxable/exonéré, déduction, règles de lieu : on clarifie et on range tout dans un plan.

Je perds des points

Oublis, mauvais taux, présentation floue : on fixe une méthode “barème-friendly”.

Examen proche

Vous voulez des exercices type + correction expliquée + stratégie de révision.

Objectifs

Ce que vous allez gagner

Logique TVA claire

Comprendre le “pourquoi” : vous choisissez la bonne règle plus vite, sans hésiter.

Méthode d’exercice

Étapes stables : lecture → qualification → base/taux → calcul → présentation → vérif.

Moins d’erreurs

Check-list : taux, base, signe, déduction, cohérence, arrondis/présentation.

Programme

Ce que nous travaillons (selon votre cours)

Qualification de l’opération

Taxable / exonérée / hors champ, conditions, conséquences pratiques.

Base imposable & taux

Base, accessoires, réductions, choix du taux selon les règles vues en cours.

TVA due & TVA déductible

Calculs, logique de déduction, limites / cas particuliers selon le syllabus.

Régularisations

Cas pratiques (pro rata, corrections, ajustements) selon le niveau de votre programme.

Cas “international”

Opérations intracom / import-export (si inclus dans votre cours) : méthode de tri.

Présentation & points

Tableaux propres, justification, contrôles : répondre “comme on attend”.

Important : on s’adapte à votre syllabus et aux consignes de votre professeur (vous pouvez venir avec vos supports, exercices et corrigés).

Méthode

La méthode TVA (simple, réutilisable)

1) Je lis et je qualifie

  • Je repère l’opération, les parties, le lieu, la date et les montants
  • Je qualifie : taxable / exonérée / hors champ (avec la règle du cours)
  • Je note : taux ? base ? déduction ? régularisation ?

2) Je calcule et je sécurise

  • Base → taux → TVA (tableau clair)
  • TVA due / TVA déductible (si applicable)
  • Check-list : taux, base, signe, cohérence, présentation
Évaluations

Préparer l’examen efficacement

Priorités

On cible les chapitres “rentables” + vos erreurs typiques (ce qui coûte le plus).

Sujets type

Entraînements progressifs + correction expliquée : vous gagnez en automatisme.

Routine finale

Relecture/check-list : taux, base, déduction, cohérence, propreté.

Vous voulez réussir la TVA en supérieur ?

Réservez un échange : on analyse votre programme, puis on met en place une méthode claire avec des cas corrigés et une stratégie d’examen.

Prendre rendez-vous
Supérieur • TVA • F.O. Academy
FAQ

Questions fréquentes

Je connais la théorie, mais je me trompe en exercice : pourquoi ?

Souvent : qualification du cas trop rapide, oubli d’un détail (lieu/date/condition) ou présentation confuse. On fixe une méthode + check-list.

Vous travaillez sur mes exercices et mon syllabus ?

Oui. On colle à votre programme et au style de questions attendu.

Combien de séances faut-il ?

Souvent 3–6 séances pour stabiliser la méthode, puis des entraînements ciblés si l’examen approche.

En ligne ou présentiel ?

Les deux fonctionnent très bien. On choisit selon votre organisation.

Vous faites des révisions intensives avant examen ?

Oui : priorités + sujets type + correction guidée + routine anti-erreurs.

Retour en haut