Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Comprendre la logique TVA, appliquer la méthode, réussir les cas pratiques.
La TVA peut sembler “piégeuse” : opération taxable ou non, lieu, taux, déduction, régularisations,
et surtout une présentation propre. F.O. Academy vous aide à construire un raisonnement stable,
avec des exercices type et une correction guidée.
- Identifier correctement la nature de l’opération (taxable, exonérée, hors champ…)
- Calculer proprement : base, taux, TVA due / TVA déductible
- Présenter une réponse claire (tableau + justification + contrôles)
Quand l’accompagnement TVA est le plus utile
Je confonds les cas
Taxable/exonéré, déduction, règles de lieu : on clarifie et on range tout dans un plan.
Je perds des points
Oublis, mauvais taux, présentation floue : on fixe une méthode “barème-friendly”.
Examen proche
Vous voulez des exercices type + correction expliquée + stratégie de révision.
Ce que vous allez gagner
Logique TVA claire
Comprendre le “pourquoi” : vous choisissez la bonne règle plus vite, sans hésiter.
Méthode d’exercice
Étapes stables : lecture → qualification → base/taux → calcul → présentation → vérif.
Moins d’erreurs
Check-list : taux, base, signe, déduction, cohérence, arrondis/présentation.
Ce que nous travaillons (selon votre cours)
Qualification de l’opération
Taxable / exonérée / hors champ, conditions, conséquences pratiques.
Base imposable & taux
Base, accessoires, réductions, choix du taux selon les règles vues en cours.
TVA due & TVA déductible
Calculs, logique de déduction, limites / cas particuliers selon le syllabus.
Régularisations
Cas pratiques (pro rata, corrections, ajustements) selon le niveau de votre programme.
Cas “international”
Opérations intracom / import-export (si inclus dans votre cours) : méthode de tri.
Présentation & points
Tableaux propres, justification, contrôles : répondre “comme on attend”.
Important : on s’adapte à votre syllabus et aux consignes de votre professeur (vous pouvez venir avec vos supports, exercices et corrigés).
La méthode TVA (simple, réutilisable)
1) Je lis et je qualifie
- Je repère l’opération, les parties, le lieu, la date et les montants
- Je qualifie : taxable / exonérée / hors champ (avec la règle du cours)
- Je note : taux ? base ? déduction ? régularisation ?
2) Je calcule et je sécurise
- Base → taux → TVA (tableau clair)
- TVA due / TVA déductible (si applicable)
- Check-list : taux, base, signe, cohérence, présentation
Préparer l’examen efficacement
Priorités
On cible les chapitres “rentables” + vos erreurs typiques (ce qui coûte le plus).
Sujets type
Entraînements progressifs + correction expliquée : vous gagnez en automatisme.
Routine finale
Relecture/check-list : taux, base, déduction, cohérence, propreté.
Vous voulez réussir la TVA en supérieur ?
Réservez un échange : on analyse votre programme, puis on met en place une méthode claire avec des cas corrigés et une stratégie d’examen.
Questions fréquentes
Je connais la théorie, mais je me trompe en exercice : pourquoi ?
Souvent : qualification du cas trop rapide, oubli d’un détail (lieu/date/condition) ou présentation confuse. On fixe une méthode + check-list.
Vous travaillez sur mes exercices et mon syllabus ?
Oui. On colle à votre programme et au style de questions attendu.
Combien de séances faut-il ?
Souvent 3–6 séances pour stabiliser la méthode, puis des entraînements ciblés si l’examen approche.
En ligne ou présentiel ?
Les deux fonctionnent très bien. On choisit selon votre organisation.
Vous faites des révisions intensives avant examen ?
Oui : priorités + sujets type + correction guidée + routine anti-erreurs.
